根据中心2010年度质量活动计划,为验证中心管理体系的符合性和有效性,保证管理体系有效运行,以实现中心的质量方针和质量目标,不断提升中心检验技术和质量管理水平,中心于近日开展了质量管理体系内部审核。
为确保本次内审工作做实、做细,中心制定了详细周密的审核计划,组织了3个内部审核小组:管理体系审核小组、资源条件审核小组和检验质量审核小组。审核检查表包含了中心管理体系的全部要素,审核范围包括中心所有部门。审核小组抽查了有关文件记录和资料、检验原始记录和报告等,深入各业务部门的检验现场进行了认真严格的审核。
本次审核共发现不合格10项,均为一般不合格。各审核小组与造成不合格项的责任部门进行了充分的沟通,并基于不合格项产生的原因进行了分析,同时,根据分析所获原因制订了相关纠正和预防措施,确定了整改工作的完成期限。下一步,总师办将对不符合项的整改工作情况进行跟踪验证,以确保不符合项的整改工作能得到及时的闭环。
中心每年都会组织有关人员对内部质量管理体系运行情况进行一次全面的自查,通过此类自查,进一步增强中心全体员工的质量意识,以确保中心的队伍能力和管理水平能得到持续不断地提升。
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